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  问(wèn):审计(jì)和会计哪个好(hǎo)就业

  会计(jì)专业(yè)人(rén)员目前(qián)较(jiào)为(wèi)饱和特仑苏真比一般牛奶好吗,特仑苏纯牛奶真假对比,就业质量不高,都(dōu)为较小型的(de)单位(wèi)。

  而(ér)审计专(zhuān)业,尤其是重点学校的(de)审计专业就业(yè)质(zhì)量较(jiào)高,考取公务(wù)员的机会较多,有更好(hǎo)的发(fā)展(zhǎn)前景。

  审计和会计各有长短,学会(huì)计比较简单,先做帐,考升级,初级、中(zhōng)级、高级会计师,隔两年(nián)跳(tiào)个槽,或者在有前景的单位打(dǎ)升级,待遇都(dōu)不错(cuò)。

  审计可以去会计事务所工作(zuò),把注册会计师考下来(lái),出来后到大型企业做财务经理什么(me)的(de),路(lù)线要高端些,难度(dù)也(yě)要(yào)高,因为(wèi)注会不(bù)是很好(hǎo)考(kǎo),事(shì)务所的工作压力(lì)也比较大(dà)。

  具体来说:

  1、论就(jiù)业机(jī)会,会计专(zhuān)业的就业(yè)单位较多,审(shěn)计(jì)专业的就业单位较少。

  2、论就业优劣(liè),会(huì)计专(zhuān)业人(rén)员目前较为饱(bǎo)和,就业质(zhì)量不(bù)高(gāo),都为较小型的(de)单位,工资较低。

  而审计专业(yè),尤其是重(zhòng)点学(xué)校的审(shěn)计专业就业质量较高,考取(qǔ)公务员(yuán)的机会较多,有更好(hǎo)的发(fā)展前景。

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会计和审计哪个发展前景比较好?

  审计。

  1、审(shěn)计和会计事相同的(de),都是以会计理论为基础的。

  简单类比,会计就是(shì)直接记账,而审计就(jiù)是对会(huì)计所记账目(mù)的检查、监督。

  会(huì)计接触面比较窄,具体工作(zuò)内容没(méi)有太(tài)多创新的空间。

  只要具备基本的财(cái)务、税务知识就能(néng)应付。

  而审计行业对人的素质要求非常高。

  可能(néng)接(jiē)触到生产(chǎn)、金融(róng)证券、房地产(chǎn)等各类行(xíng)业客户(hù),即使(shǐ)是内(nèi)部审(shěn)计,也需要涉及对整个(gè)企业业务的(de)了解,需要有全局观,对(duì)各类技(jì)术涉猎面广,容易转(zhuǎn)型和多角(jiǎo)度(dù)发展。

  2、从(cóng)就业前景(jǐng),审计与会计属于一个(gè)专(zhuān)业大(dà)类(lèi),就业(yè)广泛性(xìng)方(fāng)面不如会计(jì),毕竟(jìng)财务是企业职能的必备(bèi),而审计却(què)不一定,单位内部配备审计的毕(bì)竟是(shì)少数,更多的(de)是(shì)会计(jì)师事务(wù)所和政府(fǔ)单(dān)位。

  相对适应(yīng)面(miàn)就窄了(le)很(hěn)多。

  3、审计专业未来的就业方向

  (1)政府审计(jì):对政府财政资金的(de)使(shǐ)用进(jìn)行监督的工(gōng)作内容。

  工(gōng)作(zuò)比较(jiào)累(lèi),经常会(huì)加班,但(dàn)福利待(dài)遇不(bù)错。

  (2)会计(jì)师(shī)事务所:事务所人员非常累(lèi),一年出差200-300天左右非常常见(jiàn)。

  经常一个项目完成直接飞(fēi)到(dào)另外(wài)一个(gè)项目(mù)上。

  (3)企(qǐ)业(yè)内部审计:内审在(zài)国(guó)内企业一般(bān)处于(yú)边缘化的部(bù)门,升职空间不大。

  但(dàn)会计和审计只是职业中(zhōng)的(de)一个(gè)过程(chéng),未来发展还有很长的路要走,关于审(shěn)计与会计隐嫌友(yǒu)可以考的证书,二者领域内的(de)职称(chēng)类证书是必须要的(de)考的!

  共同都可以考的证书是注册会计师,注(zhù)册会计师(shī)证书涵盖的内(nèi)容比较广,会计、审计的内容都是包括(kuò)的,所(suǒ)以难度是非常(cháng)大的(de)!

  注册会(huì)计师拥(yōng)有在审计报报告上签字的唯一权利,注册会计师的方(fāng)向是审计的方向,想要进入会计师事务(wù)所(suǒ)工作(zuò)的(de)考生,注会证书可以说是非常好的敲(qiāo)门砖!在事务(wù)所累计(jì)的(de)经验是非常好的跳板!

  一、审计(jì)与会(huì)计的联(lián)系

  1.审(shěn)计(jì)主(zhǔ)要是对、和(hé)会计(jì)报表等(děng)财务会计资(zī)料(liào)及其所反映的财政、财务收支活动(dòng)的真实(shí)、合法、效益进行(xíng)审查和评价。

  审计需要以会计资(zī)料为前提(tí)和基(jī)础,离(lí)开了(le)财务会计资(zī)料,审计(jì)工作(zuò)很难进行。

  2.会计活(huó)动是经(jīng)济管理(lǐ)的重要组(zǔ)成部分,它本身(shēn)是审(shěn)计监(jiān)督的主要(yào)对象。

  在审(shěn)计产生(shēng)之初(chū),审计(jì)人员(yuán)主要从审查会计资料入手(shǒu),对会(huì)计资料中反映的问题(tí)进行审查。

  二(èr)、审(shěn)计(jì)与(yǔ)会计(jì)的区别

  1.产生(shēng)的前提(tí)不(bù)同(tóng)

  会计是为了加强(qiáng)经济管理,适应对(duì)劳动(dòng)耗费(fèi)和(hé)劳动成果进行核算和(hé)分(fēn)析的需要而产(chǎn)生(shēng)的;审计是因经(jīng)济监督的(de)需要(yào),即为了确定经营(yíng)者或其他受托管理者(zhě)的经济责(zé)任的需要而产生的。

  2.两者性质不同

  会计(jì)是经营(yíng)管理(lǐ)的重要组成部分(fēn),主(zhǔ)要是对生产经营或(huò)管理过程(chéng)进行反映和(hé)监督;审计则(zé)处(chù)于具体(tǐ)的经营管理之外,是经(jīng)济监督的重要组(zǔ)成部分(fēn),主要对财(cái)政、财务收(shōu)支及其他经济(jì)活(huó)动的真(zhēn)实、合(hé)法和效益进行审查,具(jù)有(yǒu)外在(zài)性和独立性。

  3.两者对(duì)象不(bù)同

  会计的对(duì)象主要是资金运动(dòng)过程,审计的对象主要是会计(jì)资料和其他经济信息所(suǒ)反(fǎn)映的(de)经(jīng)济活动。

  4.方法程序不同

  (1)会计方法体(tǐ)系由(yóu)会计核(hé)算、会计分析(xī)、会计检(jiǎn)查(chá)三部分组成(chéng),包括(kuò)了记账、算账、报账、用账(zhàng)、查(chá)账等内容,其中(zhōng)包(bāo)括(kuò)设(shè)置(zhì)账户、复式记账(zhàng)、填制(zhì)凭证、登记账簿、成本计算、财产清(qīng)特仑苏真比一般牛奶好吗,特仑苏纯牛奶真假对比查、会(huì)计报表等方法,其(qí)目(mù)的是为管理和决策(cè)提供必须的资料(liào)和信息。

  (2)审计方法体系由规划方法、实施方法(fǎ)、管(guǎn)理方法等组成,而(ér)实施(shī)方法主要是为了确定审(shěn)计事项(xiàng)、收集、对照标(biāo)准评(píng)价,提出与决定,使用资料检查法、实物检查法、审计调(diào)查(chá)法、审计(jì)分析法、审计抽样法等,其目(mù)的(de)是为了对被审计对象进(jìn)行(xíng)全面评价提供(gōng)证据而采(cǎi)取的(de)必要(yào)方法(fǎ)。

  5.职(zhí)能不同(tóng)

  (1)会(huì)计(jì)的基(jī)本职能是对(duì)经济活动过程的记录、计算、反(fǎn)映和监督(dū);审计的基本职能是监(jiān)督,此(cǐ)外还包(bāo)括(kuò)评价(jià)和者卜公(gōng)证。

  (2)会(huì)计虽说也具有监督职能(néng),但(dàn)这种监督是(shì)一(yī)种(zhǒng)自我(wǒ)监(jiān)督行为,主要通过(guò)会计检查(chá)来(lái)实现,针对会计(jì)业务(wù)活动(dòng)本身(shēn),而审计(jì),既包含了(le)检(jiǎn)查,又包括了(le)对计(jì)算(suàn)行(xíng)为及所(suǒ)有的经(jīng)济活动进行实地考察(chá)、调查、分析、检验,即含审(shěn)核(hé)稽查计算之意。

  (3)会计(jì)检查(chá)只(zhǐ)是各个单位财(cái)会(huì)部门(mén)的附带(dài)职能,而审计是独立于财会部分之(zhī)外的专职监督检查(chá);会计检查的目的(de)主要是(shì)为了保证会(huì)计资料的(de)真实性和准确性。

  其检(jiǎn)查(chá)范围灶槐(huái)、深(shēn)度、方(fāng)式均受到限(xiàn)制(zhì),而审(shěn)计的目的在于证实财(cái)政、财务收支的(de)真实(shí)、合法、效益,审(shěn)计(jì)检查会计资料只是实现审计(jì)目的的手段(duàn)之一(yī),但不(bù)是惟一的手(shǒu)段(duàn)。

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