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  问(wèn):审计和(hé)会(huì)计哪个好就业

  会计专业(yè)人员目前较为饱和,就(jiù)业质量不高,都为较小型的单位。

  而(ér)审计专(zhuān)业,尤其是重点学校的审计(jì)专业就业质量较高(gāo),考取公务员的(de)机会较(jiào)多(duō),有更好的发展前景。

  审计和会(huì)计(jì)各有(yǒu)长短(duǎn),学会计比(bǐ)较简单(dān),先做帐,考升级,初(chū)级、中级、高级会计师,隔两年跳个槽,或者在有前景(jǐng)的单(dān)位打(dǎ)升级,待遇(yù)都不(bù)错。

  审计(jì)可以去会计事务(wù)所工(gōng)作,把注(zhù)册(cè)会计师考下来(lái),出来后(hòu)到大型企业做财(cái)务(wù)经理什(shén)么的,路线要高端些,难度也要(yào)高,因(yīn)为注会不是(shì)很好考,事务所的工(gōng)作压力(lì)也(yě)比较大(dà)。

  具体来说:

  1、论就业(yè)机会,会计专业的就业单位较多(duō),审计(jì)专业的就业单位较(jiào)少。

  2、论就(jiù)业优劣,会计专业人员目前较为饱(bǎo)和,就业质量不(bù)高(gāo),都为较(jiào)小型的(de)单位,工资较低。

  而审计专业,尤其是重点学校的(de)审计专业就业质量较高,考取公务员的机(jī)会较(jiào)多,有更(gèng)好的发展前景。

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会(huì)计和(hé)审计(jì)哪个发展前(qián)景比较(jiào)好(hǎo)?

  审计(jì)。

  1、审(shěn)计和会计事相同的,都是以会计(jì)理论为基础的。

  简单类比,会计就是直接记(jì)账,而审计(jì)就是(shì)对(duì)会(huì)计(jì)所记账目的检查、监督(dū)。

  会计接(jiē)触(chù)面比较窄,具体工作内容(róng)没有太(tài)多创新的空间。

  只要具(jù)备(bèi)基本的(de)财务、税务知识就能应付。

  而审计(jì)行业对人(rén)的素质要(yào)求非常高。

  可能接触到生(shēng)产、金融证(zhèng)券、房地产等各类行业客户,即使(shǐ)是内(nèi)部审计,也(yě)需要涉及对整个企业业务的了解,需(xū)要有(yǒu)全局观,对各类技术(shù)涉猎面广(guǎng),容易转型和多角度发展。

  2、从就业前景,审计与会(huì)计属于(yú)一(yī)个专(zhuān)业大类,就业广泛(fàn)性方(fāng)面不如会计(jì),毕(bì)竟财(cái)务是企业职能(néng)的必备,而(ér)审计却不一定,单位内部配备审(shěn)计的毕竟是少数,更多的是会计师事务所(suǒ)和政府单位。

  相对(duì)适应面就窄了很多。

  3、审计专业未来(lái)的就业方向(xiàng)

  (1)政府审计:对政府(fǔ)财(cái)政资金的使(shǐ)用进行监督的工作内容(róng)。

  工作比较累,经(jīng)常会(huì)加班,但福利待遇不(bù)错。

  (2)会计(jì)师(shī)事务所:事务所人员(yuán)非常(cháng)累,一年出差200-300天左右(yòu)非常常见。

  经常一(yī)个(gè)项目完(wán)成直接飞(fēi)到(dào)另外一个项目上。

  (3)企业(yè)内部审计:内审在国(guó)内企业一般处于(yú)边缘化的(de)部门,升职空(kōng)间不(bù)大。

  但会计和审计只是职(zhí)业中的一个过程(chéng),未(wèi)来发展还有(yǒu)很(hěn)长(zhǎng)的路要走,关于审计与会计(jì)隐嫌友(yǒu)可以考的证书,二者(zhě)领域内的职称类证书是(shì)必须要的考的!

  共同都可以(yǐ)考(kǎo)的证书(shū)是(shì)注册会计师,注册会计(jì)师证书涵(hán)盖的(de)内容(róng)比较广(guǎng),会计、审计的内容都是包括的,所(suǒ)以难度是非常大的(de)!

  注册会计师拥有在(zài)审计报报告上签字的唯一权利,注册会计师的方向(xiàng)是审计(jì)的方向(xiàng),想要进入会(huì)计师事务所工作的考生,注会证书(shū)可以(yǐ)说(shuō)是非(fēi)常好的敲门(mén)砖!在事务所累计的经(jīng)验是非常好的(de)跳板!

  一、审计与会计的联系

  1.审计主要(yào)是(shì)对、和会计报表等财务会计资料(liào)及(jí)其所(suǒ)反映的财(cái)政、财务(wù)收支活动的真实、合法、效益进行审查和评价。

  审计需要以会计资(zī)料为(wèi)前提和基础,离开(kāi)了财务会计资料(liào),审计(jì)工作很难进行。

  2.会计活动是经济管理(lǐ)的重要组(zǔ)成部分,它本身是(shì)审计监(jiān)督的主要对(duì)象。

  在审计(jì)产生之(zhī)初,审计人员主要从审查会计资料(liào)入手,对(duì)会计资料中反映的问题进行(xíng)审查。

  二、审计与会计的区别

  1.产生的前提不(bù)同

  会计是为(wèi)了加(jiā)强经济管理(lǐ),适应对劳动耗费和劳(láo)动成(chéng)果进行(xíng)核算和(hé)分析(xī)的需要(yào)而产生的;审计是因经济监督的需(xū)要,即为(wèi)了确定经营(yíng)者或(huò)其他受托管理者(zhě)的经济(jì)责任(rèn)的需要(yào)而产生的。

  2.两者(zhě)性质不同

  会计是经营管(guǎn)理(lǐ)的(de)重要组成部(bù)分,主要是对生(shēng)产经营或管理过程进行反映和(hé)监督;审计则处于具体的经营管(guǎn)理之外,是经济监督的重(zhòng)要组成部(bù)分,主(zhǔ)要对财政、财(cái)务收支及其(q猎德村一人分了多少钱,猎德村多少钱一方í)他经(jīng)济活(huó)动(dòng)的真(zhēn)实(shí)、合(hé)法和效益进行审查,具有外在性(xìng)和独立性。

  3.两者对象不同

  会(huì)计的对象主(zhǔ)要是资金运动过程(chéng),审计的对象主要是会计资料和其他(tā)经(jīng)济(jì)信息所反(fǎn)映的经济活动。

  4.方(fāng)法程(chéng)序不(bù)同

  (1)会计方法体系由(yóu)会计(jì)核算、会(huì)计分析、会(huì)计(jì)检查三部(bù)分组成(chéng),包括了记账、算账、报(bào)账、用账、查账等(děng)内容,其中包(bāo)括设(shè)置账户(hù)、复式记账、填制凭证、登记账簿、成本(běn)计算(suàn)、财产清查、会计报表等方法,其(qí)目(mù)的是为管理和决策提供必须(xū)的资料和信息。

  (2)审计(jì)方法(fǎ)体系由规划方法、实施方法(fǎ)、管理(lǐ)方法等组成,而实施方法主要是为了确(què)定审计事项、收集(jí)、对照(zhào)标准评价,提出与决(jué)定,使用资料检查(chá)法、实物检查法、审计(jì)调查法(fǎ)、审计分析法、审(shěn)计(jì)抽样法等,其目的是(shì)为了对被审计对象进行全面(miàn)评价(jià)提供证据而采取的(de)必要方法(fǎ)。

  5.职能不同

  (1)会计的基本职能是对经(jīng)济活动过程(chéng)的记录、计(jì)算、反映和(hé)监督;审(shěn)计的基本职能(néng)是监督,此外还包(bāo)括(kuò)评(píng)价(jià)和(hé)者(zhě)卜公证。

  (2)会计虽(suī)说也具(jù)有监督(dū)职能,但这种(zhǒng)监督(dū)是一种自我监督行为(wèi),主要(yào)通过会(huì)计检查来实现,针对会计业(yè)务活动本身,而审计,既(jì)包含了检查,又包括了对计算行为(wèi)及所有的(de)经济活动进行(xíng)实地考(kǎo)察、调查、分析、检(jiǎn)验,即含审核(hé)稽(jī)查计算之意。

  (3)会计(jì)检(jiǎn)查只是(shì)各(gè)个单(dān)位财会(huì)部(bù)门(mén)的附带(dài)职(zhí)能,而(ér)审计是独立(lì)于(yú)财会部(bù)分(fēn)之外的专职(zhí)监督检查;会计检查的(de)目的主要是为了保(bǎo)证会计资料的真实性和准确性。

  其(qí)检(jiǎn)查范围灶槐、深度、方式均受到限制,而审计的目的(de)在(zài)于证实财政、财务(wù)收支(zhī)的真实、合法(fǎ)、效益,审计检(jiǎn)查(chá)会计(jì)资料只是实现审计目的的手段之一,但(dàn)不是惟(wéi)一的手段。

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